公司福利
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岗位说明
1. 核心审查职责
- 审查财务报表:核对账务数据真实性、准确性,确保符合会计准则和法规,出具审计报告。
- 评估内控流程:检查企业内部管理制度(如资金审批、采购流程)的完整性和执行效果,找出漏洞。
- 合规性审计:验证企业经营活动是否符合国家法律、行业规范及内部规定(如税务、环保合规)。
2. 风险与改进职责
- 识别风险点:分析财务、运营中的潜在风险(如资金风险、舞弊风险),提前预警。
- 提出整改建议:针对审计发现的问题,给出具体、可落地的优化方案,跟踪整改进度。
3. 报告与沟通职责
- 撰写审计报告:清晰呈现审计结果、问题及建议,向管理层或审计委员会汇报。
- 沟通协调:与被审计部门对接,解释审计要求,推动问题解决。